宾川县审计局2019年度行政执法情况汇总表
2020年3月5日
执法类别 |
行政许可 |
行政处罚 |
行政强制 |
行政检查 |
行政征收 |
行政征用 |
行政裁决 |
数 量 |
0 |
1 |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
备 注 |
2019年,经县委审计委员会批准的审计项目计划51项,完成审计项目110项,对20个违反财经法规的单位出具了审计决定书,其中对某事业单位大额坐支现金收入行政处罚1万元。以上审计共查出违规资金1618.45万元,管理不规范资金8484.29万元。通过审计处理,上交财政170.74万元,归还原渠道资金278.76万元,调账处理538.1万元,要求自行纠正8486.35万元,审计发现非金额计量问题29个;督促被审计单位在审计期间边审边改(含上缴部分)金额427.37万元;政府投资建设项目决算审计核减工程造价417.53万元;移送纪检监察机关案件线索3件。 |
填表说明:
1.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。
2.委托执法的有关数据由委托机关汇总公开。
3.本表汇总数据为2019年1月1日至12月31日止。
4.备注栏填写本机关行政执法职权行使情况(包含本机关具有的行政执法职权及职权行使情况小结)。